Rabu, 13 November 2013

CONTOH "AKUN RILL"


TRANSAKSI
PRIODE
JANUARI S/D 31 JANUARI 2013
1 januar 2013i; diterima simpanan pokok dari ke-31 anggota koperasi setoran setiap anggota Rp. 250.000,- keseluruhan berjumlah Rp. 7.750.000,- Dan 1 januari 2013; diterima juga simpanan wajib dari ke-31 anggota koperasi setoran setiap anggota Rp. 20.000,- keseluruhan berjumlah Rp. 620.000,-
3 januari 2013; diterima simpanan sukarela dari sdr. ISHAK sebesar Rp. 1.099.200,-
4 januari 2013; dibeli barang dagang dari TK. BERBANGSA seharga Rp. 1.900.000,-  dengan faktur NO. 1401131  dengan syarat 2/10, N/30.
5 januari 2013; di jual barang dagang kepada  TK. ANISA dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan faktur NO. 501131 dengan syarat 2/10,N/30.
6 januari 2013; di beli perlengkapan usaha JASA FOTOCOFY berupa 4 (empat) unit printer cannon multi fungsi dari TK. AFIF ELEKTRONIC seharga Rp. 1.400.000,- dengan faktur NO. 110113 dengan syarat 2/10,N/30.
7 januari 2013; di pinjamkan uang kepada salah satu anggota koperasi Sdr. Usman sebesar 1.500.000,- dengan jasa bunga 0,50% X 4 x angsuran/bulan.
8 januari 2013; dibeli secara tunai peralatan usaha fotocopy (tinta warna dan kertas A4) dari TK. MAYAPADA seharga Rp. 300.000,-
9 januari 2013; di terima pembayaran atas pembelian tanggal 5 januari 2013 harga Rp. 1.200.000,- dengan faktur NO. 501131 dengan syarat 2/10,N/30.
10 januari 2013; di jual barang dagang kepada TK. ANISA dengan harga Rp. 900.000,- dengan faktur NO. 101132 dengan syarat 2/10,N/30.
11 januari 2013; di bayar sewa kios atas izin penggunaan yang di keluarkan pada tanggal 1 januari 2013 sampai 1 januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,-
12 januari 2013;  di bayar atas pembelian pada tanggal 4 januari 2013 barang dagang dari TK. BERBANGSA seharga Rp. 1.900.000,-  dengan faktur NO. 1401131 dengan syarat 2/10, N/30.
13 januari 2013; di beli barang dagang dari TK. BERBANGSA dengan harga Rp. 3.000.000,- dengan faktur NO. 1301132 dengan syarat 2/10,N/30.
14 januari 2013; di terima pembayaran atas pembelian pada Tanggal 10 januari 2013; dari TK. ANISA dengan harga Rp. 900.000,- dengan faktur NO. 101131 dengan syarat 2/10,N/30.
15 januari 2013; diteriama omzet dari JASA FOTOKOFI dari 1 (satu) pekan operasioanal sebesar Rp. 250.000,-
15 januari 2013; dibayar hutang pembelian pada tanggal 6 januari atas perlengkapan usaha JASA FOTOCOFY berupa 3 (tiga) unit printer cannon multi fungsi dari TK. AFIF ELEKTRONIC seharga Rp. 1.400.000,- dengan faktur NO. 160113 dengan syarat 2/10,N/30.
16 januari 2013; di jual barang dagang secara tunai kepada TK. MUJAROLY dengan harga Rp. 2.000.000,-
17 januari 2013; dijual barang dagang kepada TK. ANISA seharga Rp. 1.100.000,- dengan faktur NO. 101133 dengan syarat 2/10,N/30.
18 januari 2013; dibayar hutang kepada TK. BERBANGSA  seharga Rp. 3.000.000,- dengan faktur NO. 1301132 dengan syarat 2/10,N/30.
19 januari 2013; diterima simpanan sukarela dari sdr. AMIN.S sebesar Rp. 1.000.000,-
20 januari 2013; Di beli perlengkaan usaha kantin (dagang) berupa pendingin minuman dari TK. AFIF ELEKTRONIC seharga Rp. 1.700.000,- dengan faktur NO. 120113 dengan syarat 2/10,N/30.
21 januari 2013; diteriama omzet dari JASA FOTOKOFI dari 1 (satu) pekan operasioanal sebesar Rp. 250.000,-
21 januari 2013; dibeli secara tunai peralatan usaha fotocopy (tinta warna dan kertas A4) dari TK. MAYAPADA seharga Rp. 500.000,-
25 januari 2013; di beli barang dagang dari TK. BERBANGSA dengan harga Rp. 3.500.000,- dengan faktur NO. 2401133 dengan syarat 2/10,N/30.
27 januari 2013; dibayar tagihan listrik dan PDAM sebesar Rp. 31.000,-
27 januari 2013; dikembalikan barang kepada TK. BERBANGSA atas pembelian tanggal 25 januari 2013 senilai Rp. 1.400.000,-
28 januari 2013; dijual barang dagang secara tunai kepada TK. MUJAROLY dengan harga Rp. 2.300.000,-
29 januari 2013; dibayar hutang dagang atas pembelian pada Tanggal 25 januari 2013 pada TK. BERBANGSA senilai Rp. 2.100.000,- (-RETUR) dengan faktur NO. 2401132 dengan syarat 2/10,N/30.
29 januari 2013; di terima pembayaran hutang dari TK. ANISA atas pembelian barang pada tanggal 17 januari 2013 sebesar Rp. 1.100.000,- dengan faktur NO. 101133 dengan syarat 2/10,N/30.
30 januari 2013; dibayar upah untuk bulan januari kariawan toko (bukan anggota) sebesar Rp. 300.000,-

31 januari 2013; dipinjamkan uang kepada salah satu anggota koperasi Sdr. JAMIL sebesar 1.000.000,- dengan jasa bunga 0,50% X 2 x angsuran/bulan
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JANUARI 2013
A.     JURNAL KEUANGAN
1.      JURNAL KHUSUS
1.1. JURNAL PEMBELIAN
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
JANUARI         4
2013
TK. BERBANGSA
                     BARANG DAGANG
011
251
1.900.000

1.900.000
                       6
TK. AFIF ELEKTRONIC
                    PERLENGKAPAN
012
261
1.400.000

1.400.000
                      13
TK. BERBANGSA
                    BARANG DAGANG
011
251
3.000.000

3.000.000
                      20
TK. AFIF ELEKTRONIC
                  PERLENGKAPAN
012
261
1.700.000

1.700.000
                     25
TK. BERBANGSA
                  BARANG DAGANG
011
251
3.500.000

3.500.000
Ʃ
JUMLAH PEMBELIAN KKREDIT

11.500.000
11.500.000
1.2. JURNAL PENGELUARAN KAS
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
JANUARI         7
2013
PIUTANG USAHA SP
                 KAS
14
111
1.500.000

1.500.000
                        8
PERALATAN
                 KAS
141
111
300.000

300.000
                      11
BIAYA SEWA
                 KAS
161
111
3000.000

3.000.000
                      12
UTANG DAGANG
                 KAS
241
111
1.862.000

1.862.000
                      15
PERLENGKAPAN
                 KAS
261
111
1.372.000

1.372.000
                      18
UTANG DAGANG
                 KAS
241
111
2.940.000

2.940.000
                      21
PERALATAN
                 KAS
141
111
500.000

500.000
                      27
BIAYA LISTRIK/ PDAM
                 KAS
171
111
31.000

112.000
                      29
UTANG DAGANG
                 KAS
241
111
2.058.000

2.058.000
                      30

BIAYA KARIAWAN
                 KAS
172
111
300.000

300.000
                      31
PIUTANG USAHA SP
                 KAS
152
111
1.000.000

1.000.000
Ʃ
JUMLAH KAS KEL
111
14.863.000
14.863.000

1.3. JURNAL PENJUALAN
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
JANUARI         5
2013
TK. ANISA
                 KAS
021
111
1.200.000

1.200.000
                           10
TK. ANISA
                 KAS
021
111
900.000

900.000
                        17
TK. ANISA
                 KAS
021
111
1.100.000

1.100.000
Ʃ
JUMLAH PIUTANG DAGANG
151
3.200.000
3.200.000
1.4. JURNAL PENERIMAAN KAS
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
JANUARI           1
2013
S.P. DARI KE-31 ANGGOTA
                    KAS
211
111
7.750.000

7.750.000
                          
S.W. DARI KE-31 ANGGOTA
                    KAS
221
111
620.000

620.000
                           3
S.S. DARI SDR.ISHAK
                   KAS
131
111
1.099.200

1.099.200
                           9
KAS
                   PIUTANG
111
151
1.176.000

1.176.000
                         14
KAS
                   PIUTANG
111
151
882.000

882.000
                         15
KAS
                   OMZET FC
111
153
250.000

250.000
                         16
KAS
                   PERSEDIAAN
111
112
2.000.000

2.000.000
                         19
S.S. DARI SDR.AMIN.S
                   KAS
131
111
1.000.000

1.000.000
                         21
KAS
                   OMZET FC
111
153
250.000

250.000
                         28

                         29

KAS
                   PERSEDIAAN
KAS
                   PIUTANG
111
112
111
151
2.300.000

1.100.000

2.300.000

1.100.000
Ʃ
JUMLAH KAS MAS
111
18.427.200
18.427.200
2.      JURNAL UMUM
1.5. RETUR PEMBELIAN
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
 JANUARI
 2013               27
RETUR PEMBELIAN
                     UTANG DAGANG
311
241
1.400.000

1.400.000
Ʃ


1.400.000
1.400.000
 B. REKAPITULASI JURNAL KEUANGAN
1.1. REKAPILULASI JURNAL PEMBELIAN
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
BARANG DAGANG
251
8.400.000

PERLENGKAPAN
261
3.100.000

                 UTANG DAGANG
241

11.500.000
Ʃ

11.500.000
11.500.000
1.2. REKAPITULASI JURNAL PENGELUARAN KAS
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
PIUTANG USAHA SP
243
2.500.000

PERALATAN
141
800.000

BIAYA SEWA
161
3.000.000

UTANG DAGANG
241
6.860.000

PERLENGKAPAN
261
1.372.000

BIAYA OPERASIONAL
170
331.000

                  KAS
111

14.863.000
Ʃ

14.863.000
14.863.000
1.3. REKAPITULASI JURNAL PENJUALAN
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
               PIUTANG DAGANG
151

3.200.000
 KAS
111
3.200.000

Ʃ

3.200.000
3.200.000
1.4. REKAPITULASI JURNAL PENERIMAAN KAS
KETERANGAN
REF
DEBIT
KEDIT
         SIMPANAN POKOK
211

7.750.000
         SIMPANAN WAJIB
221

620.000
         SIMPANAN SUKARELA
231

2.099.200
         PIUTANG DAGANG
151

3.158.000
         OMZET USAHA FC
153

500.000
         PERSEDIAAN
112

4.300.000
KAS
111
19.328.000

Ʃ

18.427.200
18.427.200
1.5. REKAPITULASI JURNAL UMUM
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
RETUR PEMBELIAN
311
1.400.000

                 UTANG DAGANG
241

1.400.000
Ʃ

1.400.000
1.400.000
 C. BUKU BESAR
1.1
POSTING JURNAL  PEMBELIAN
NAMA AKUN; PEMBELIAN
251
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PEMBELIAN
251
8.400.000

8.400.000

NAMA AKUN; PERLENGKAPAN
261
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PERLRNGKAPAN
261
3.100.000

3.100.000

NAMA AKUN; UTANG DAGANG
241
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
UD
241

11.500.000

11.500.000
1.2
POSTING JURNAL  PENGELUARAN KAS
NAMA AKUN; PIUTANG USAHA SIMPAN-PINJAM
243
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PU FC
243
2.500.000

2.500.000

NAMA AKUN; PERALATAN
141
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PERALATAN
141
800.000

800.000

NAMA AKUN; BIAYA SEWA
161
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
BIAYA SEWA
161
3.000.000

3.000.000

NAMA AKUN; UTANG DAGANG
241
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
UTANG DAGANG
241
6.860.000

6.860.000

NAMA AKUN; PERLENGKAPAN
261
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PERLENGKAPAN
261
1.372.000

1.372.000

NAMA AKUN; BIAYA OPERASIONAL
171
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
BO
170
331.000

331.000

NAMA AKUN; KAS
111
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
KAS
111

14.863.000

14.863.000
1.3
POSTING JURNAL  PENJUALAN
NAMA AKUN; KAS
111
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
KAS
111
3.200.000

3.200.000

NAMA AKUN; PIUTANG DAGANG
151
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PD
151

3.200.000

3.200.000
1.4
POSTING JURNAL  PENERIMAAN KAS
NAMA AKUN; KAS
111
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
KAS
111
19.328.000

19.328.000

NAMA AKUN; SIMPANAN POKOK
211
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
SP
211

7.750.000

7.750.000
NAMA AKUN; SIMPANAN WAJIB
221
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
SW
221

620.000

620.000
NAMA AKUN; SIMPANAN SUKARELA
231
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
SS
231

2.099.000

2.099.200
NAMA AKUN; PIUTANG DAGANG
151
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PD
251

3.158.000

3.158.000
NAMA AKUN; OMZET USAHA FC
153
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
OMZET
291

500.000

500.000
NAMA AKUN; PERSEDIAN
112
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
PERSEDIAAN
201

4.300.000

4.300.000
1.5
POSTING JURNAL  UMUM
NAMA AKUN; RETUR PEMBELIAAN
311
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
RETUR PEMBELIAN
311
1.400.000

1.400.000

NAMA AKUN; UTANG DAGANG
241
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBIT
KREDIT
SALDO DEBIT
SADO KREDIT
31 JAN 2013
UTANG DAGANG
241

1.400.000

1.400.000
 D. NERACA SALDO
NO
NAMA AKUN
REF
DEBIT
KREDIT
1
PEMBELIAN
251
8.400.000

2
PERLENGKAPAN
261
3.100.000

3
                     UTANG DAGANG
241

11.500.000
4
PIUTANG USAHA SP
143
2.500.000

5
PERALATAN
141
800.000

6
BIAYA SEWA
161
3.000.000

7
UTANG DAGANG
241
6.860.000

8
PERLENGKAPAN
261
1.372.000

9
BIAYA OPERASIONAL
170
331.000

10
                      KAS
111

14.863.000
11
KAS
111
3.200.000

12
                      PIUTANG DAGANG
151

3.200.000
13
KAS
111
18.427.200

15
                      SIMPANAN POKOK
211

7.750.000
16
                      SIMPANAN WAJIB
221

620.000
17
                      SIMPANAN SUKARELA
231

2.099.200
18
                      PIUTANG DAGANG
151

3.158.000
19
                      OMZET USAHA FC
153

500.000
20
                      PERSEDIAAN
112

4.300.000
21
RETUR PEMBELIAN
311
1.400.000

22
                      UTANG DAGANG
241

1.400.000
    Ʃ
JUMLAH
BLC
49.390.200
49.390.200

Tidak ada komentar:

Posting Komentar